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时间:2016-09-12 17:00:00 来源:真人bjd市卫生和计划生育局
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2015真人bjd市卫生和计划生育局部门决算

 

 


  第一部分  真人bjd市卫生和计划生育局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  真人bjd市卫生和计划生育局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  真人bjd市卫生和计划生育局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分 真人bjd市卫生和计划生育局概况

(一)部门主要职责

真人bjd市卫生和计划生育局是主管卫生计生工作的职能部门。主要职责:1.贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针真人bjd,拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划,组织拟订有关标准和技术规范,提出相关真人bjd建议。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。2.负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。3.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和真人bjd措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全审查;组织拟定食品安全标准,参与拟定食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。4.负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和真人bjd措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。5.负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。6.负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格真人bjd的建议。7.组织实施国家药物真人bjd和基本药物制度,提出基本药物价格真人bjd的建议。8.贯彻落实国家生育真人bjd,完善生育管理真人bjd,组织实施促进出生人口性别平衡的真人bjd措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的真人bjd措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。10.负责卫生和计划生育信息化建设,加强全员人口信息系统建设,参与全市人口基础信息库建设。11.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。12.组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。13.组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。14.指导县镇卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和真人bjd措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。15.负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,依法组织实施统计调查。组织指导交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。16.承担市爱国卫生运动委员会、市委保健委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作,负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。17.承办市人民政府、省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入真人bjd市卫生和计划生育局2015年部门决算编报范围的单位共25个,包括局本级和下属24个预算单位。24个预算下属单位构成如下:

1) 真人bjd中心人民医院

2) 真人bjd市第二人民医院

3) 真人bjd市第一中医医院

4) 真人bjd市第二中医医院

5) 真人bjd市妇幼保健院

6) 真人bjd市卫生监督所

7) 真人bjd市疾病预防控制中心

8) 真人bjd中医学校

9) 真人bjd市第三人民医院

10) 真人bjd市第四人民医院

11) 真人bjd市皮肤病专科医院

12) 真人bjd市职业病防治所

13) 真人bjd市结核病防治所

14) 广东省真人bjd鼠疫防治研究所

15) 真人bjd市慢性病防治所

16) 真人bjd市健康教育所

17) 真人bjd市医疗器械修配站

18) 真人bjd市中心血站

19) 真人bjd市120紧急医疗救援指挥中心

20) 真人bjd市卫生统计信息中心

21) 真人bjd市医学科学研究所 

22) 真人bjd市医学会医疗事故鉴定办公室

23) 真人bjd市计划生育服务中心

24) 真人bjd市计划生育药具管理站

 

第二部分  真人bjd市卫生和计划生育局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

真人bjd市卫生和计划生育局2015年度总收入259947.99万元,其中本年收入259407.36万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入48159.22万元,比上年决算数增加11454.99万元,增长31.21 %。主要原因是财政部门加大对我市卫生计生事业的支持力度。

2.上级补助收入281.1万元,比上年决算数增加214.32万元,增长320.93 %。主要原因2015年我市卫生计生单位积极反映,争取到了较多的上级补助资金。

3.事业收入210624.71万元,比上年决算数增加21555.82万元,增长11.4 %。主要原因是我市公立医院持续发展,医疗收入有所增长。

4.2014、2015年度均无经营收入。

5.其他收入 342.34万元,比上年决算数增加76.22万元,增加28.64 %。主要原因是局本级2015年收到省直接下拨到局本级基本户的援非技术补贴经费。

(二)年度支出总体情况

真人bjd市卫生和计划生育局2015年度总支出259,947.99万元,其中本年支出239,368.68万元。具体情况如下:

1. 一般公共服务支出0.32万元,主要用于其他税收事务支出,比上年决算数减少0.28万元,下降46.67%,主要原因市财政局逐步规范支出类别减少我市卫生计生单位的一般公共服务支出

2.教育支出5638.47万元,主要用于中专教育“免学费”项目、中专教育专项经费等,比上年决算数增加1312.07万元,增长30.33%,主要原因是财政加大对真人bjd中医学校的教育经费投入。

3.社会保障和就业支出4415.42万元,用于行政事业单位离退休经费等比上年决算数减少1323.04万元,下降23.06%,主要原因是事业单位离退休支出大幅减少。

4.医疗卫生与计划生育支出223674.53万元,主要用于保障我市卫生计生单位尤其是公立医院的人员经费、经费经费及发展建设经费等比上年决算数增加21913.57万元,增长10.86%,主要原因是财政加大对我市卫生计生事业的支持力度

5.节能环保支出18万元, 主要用于保障项目单位的项目开展,比上年决算数增加18万元(上年无该项支出),主要原因是2015年我局将该笔18万元项目资金下拨到相关项目单位,而2014年吴该类项目支出

6.城乡社区支出2123.52万元, 主要用于我市卫生计生单位专用材料费支出比上年决算数增加393.07万元,增长22.71%,主要原因财政加大对我市卫生计生事业的支持力度,促进各项事业持续发展。

7.农村水支出121.21万元, 主要用于水质监测等工作的支出,比上年决算数增加121.21万元(上年无该项支出),主要原因是财政加大对我市公共卫生事业的支持力度,促进公共卫生事业持续发展。

8.资源勘探信息等支出30万元, 主要用于开展信息化建设工作,比上年决算数增加30万元(上年无该项支出),主要原因财政加大对我市卫生计生事业信息化建设的支持力度。

9.住房保障支出1694.65万元, 主要用于住房公积金和购房补贴支出,比上年决算数增加1355.19万元,增长399.22%,主要原因是2015年我市机关事业单位工资调整,住房公积金缴存标准提高

10.其他支出支出1652.56万元,主要用于专用材料费支出,比上年决算数增加1584.98万元,增长2345.34%,主要原因是真人bjd中心人民医院专用材料支出增多

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

真人bjd市卫生和计划生育局2015年度财政拨款收入合计48159.22万元。其中:一般公共预算财政拨款收入45787.04万元,比年初预算数增加17426.19万元,增长61.44 %主要原因是各级财政在2015年度加大对我市卫生计生事业发展的支持;政府性基金预算财政拨款收入2372.18万元,比年初预算数增加2372.18万元(上年无政府性基金预算财政拨款收入;主要原因是各级财政在2015年度加大对我市卫生计生事业发展的支持

(二)2015年度财政拨款支出说明

真人bjd市卫生和计划生育局2015年度财政拨款支出合计46812.7万元。其中:一般公共预算财政拨款支出44440.52 万元,比年初预算数增加28360.85万元,增长56.7 %;主要原因是主要原因是各级财政在2015年度加大对我市卫生计生事业发展的支持;政府性基金预算财政拨款支出2372.18万元,比年初预算数增加2372.18万元(上年无政府性基金预算财政拨款收入),主要原因是各级财政在2015年度加大对我市卫生计生事业发展的支持

分功能科目看,

1. 一般公共服务支出0.32万元,主要用于其他税收事务支出、其他群众团体事务支出

2.教育支出5591.43万元,主要用于中专教育、其他教育费附加安排的支出。

3.社会保障和就业支出3708.66万元, 主要用于行政事业单位离退休经费、其他社会保障和就业支出等。

4.医疗卫生与计划生育支出33164.12万元主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、公共卫生、基层医疗卫生机构、医疗保障、计划生育事务、其他医疗卫生与计划生育支出等。

5.节能环保支出18万元, 主要用于其他环境保护管理事务支出。

6.农村水支出121.21万元, 主要用于水利支出

7.资源勘探信息等支出30万元, 主要用于其他工业和信息产业监管支出。

8.住房保障支出402.88万元,主要用于住房公积金和购房补贴

9.其他支出支出1403.9主要用于真人bjd中心医院的专用材料费

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

真人bjd市卫生和计划生育局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为368.37万元,完成预算863.91万元的 42.63%。其中:因公出国(境)费支出决算为6.47万元2015年因公出国(境)费支出0;公务用车购置及运行维护费支出决算为325.69万元,完成预算671万元的48.53%;公务接待费支出决算为36.21万元,完成预算192.91万元的18.77%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

与上年相比,2015年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少82.79万元,下降18.35%。其中:因公出国(境)费支出决算减少4.47万元,下降40.85%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少66.52万元,下降16.96公务接待费支出决算减少14.8万元,下降29.01 %。因公出国(境)费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出368.37万元,因公出国(境)费6.47万元,占1.76 %;公务用车购置及运行维护费支出325.69万元,占88.41 %;公务接待费支出36.21 万元,占9.83 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出6.47万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组4个、累计4人次。开支内容包括:海峡两岸交流促进会等会议支出6.47万元,主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出

2.公务用车购置及运行维护费支出325.69万元,其中:公务用车购置支出为25.73万元,2015公务用车购置数1辆,主要是真人bjd中心血站购置公务用车;公务用车运行及维护支出299.97万元,2015年局机关及下属24个单位公务用车保有量为178辆,主要用于开展公务活动

3.公务接待费支出36.21万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年,局(机关及下属24个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次,;发生国内接待283次,接待人数共5985人。主要包括主要包括上级单位如省卫生计生委、省疾控中心等及莅湛交流工作(如医改、爱卫)相关卫生计生单位

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出806.89万元,比上年增加241.34万元,增长42.67%。主要原因是1.2015年新进人员较多,市财政局增加相应的机关运行经费2.2015年度市财政局加大对卫生计生部门的财政支持力度

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额13101.31万元,其中:政府采购货物支出12816.89万元、政府采购工程支出128.95万元、政府采购服务支出155.47万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆178辆,其中,一般公务用车47辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车20辆、其他用车111辆,其他用车主要是市直各医院的救护车、市疾控中心的业务公车;单位价值20—200万元的设备659台(套),单价200万元以上设备62台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作总体情况根据财政预算管理要求,我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目9个,共涉及资金1627.06万元,自评覆盖率达到100%。

组织对“计生事业专项经费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出380万元。从评价情况来看“计生事业专项经费”项目支出绩效情况不理想,由于2015年未及时将资金安排方案报市政府审批,导致2015年计生事业专项经费被市财政局收回统筹使用

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关真人bjd及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 真人bjd市卫生和计划生育局2015年部门决算表

 

附件:真人bjd市卫生和计划生育局2015年部门决算表

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