编制单位:星河荣御售楼市民政局 | 2011年度 | 金额单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 栏次 | | 3 |
一、财政拨款 | 1 | 31,101,749.96 | 一、一般公共服务 | 37 | | 一、基本支出和项目支出 | 60 | 34,362,586.70 |
其中:政府性基金 | 2 | 5,351,584.00 | 二、外交 | 38 | | 工资福利支出 | 61 | 3,438,805.55 |
二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防 | 39 | | 商品和服务支出 | 62 | 3,115,360.09 |
三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全 | 40 | | 对个人和家庭的补助 | 63 | 27,362,597.06 |
其中:财政专户管理资金 | 5 | | 五、教育 | 41 | | 对企事业单位的补贴 | 64 | |
四、经营收入 | 6 | | 六、科学技术 | 42 | | 赠与 | 65 | |
五、附属单位缴款 | 7 | | 七、文化体育与传媒 | 43 | | 债务利息支出 | 66 | |
六、其他收入 | 8 | 3,585,666.05 | 八、社会保障和就业 | 44 | 27,774,497.91 | 基本建设支出 | 67 | |
其中:本级横向财政拨款 | 9 | | 九、医疗卫生 | 45 | 1,043,444.00 | 其他资本性支出 | 68 | 445,824.00 |
非本级财政拨款 | 10 | | 十、节能环保 | 46 | | 贷款转贷及产权参股 | 69 | |
| 11 | | 十一、城乡社区事务 | 47 | | 其他支出 | 70 | |
| 12 | | 十二、农林水事务 | 48 | | 二、上缴上级支出 | 71 | |
| 13 | | 十三、交通运输 | 49 | | 三、经营支出 | 72 | |
| 14 | | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 50 | | 四、对附属单位补助支出 | 73 | |
| 15 | | 十五、商业服务业等事务 | 51 | | | 74 | |
| 16 | | 十六、金融监管等事务支出 | 52 | | | 75 | |
| 17 | | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 53 | | | 76 | |
| 18 | | 十八、国土资源气象等事务 | 54 | | | 77 | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 55 | 16,080.00 | | 78 | |
| 20 | | 二十、粮油物资管理事务 | 56 | | | 79 | |
| 21 | | 二十一、储备事务支出 | 57 | | | 80 | |
| 22 | | 二十二、国债还本付息支出 | 58 | | | 81 | |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 59 | 5,528,564.79 | | 82 | |
本年收入合计 | 24 | 34,687,416.01 | 本年支出合计 | 83 | 34,362,586.70 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 84 | | |||
上年结转和结余 | 26 | 10,689,775.76 | 交纳所得税 | 85 | | |||
基本支出结转和结余 | 27 | | 提取职工福利基金 | 86 | | |||
其中:财政拨款结转和结余 | 28 | | 转入事业基金 | 87 | | |||
项目支出结转和结余 | 29 | 10,689,775.76 | 其他 | 88 | | |||
其中:财政拨款结转和结余 | 30 | 2,582,416.48 | 年末结转和结余 | 89 | 11,014,605.07 | |||
经营结余 | 31 | | 基本支出结转和结余 | 90 | | |||
| 32 | | 其中:财政拨款结转和结余 | 91 | | |||
| 33 | | 项目支出结转和结余 | 92 | 11,014,605.07 | |||
| 34 | | 其中:财政拨款结转和结余 | 93 | 2,582,416.48 | |||
| 35 | | 经营结余 | 94 | | |||
合计 | 36 | 45,377,191.77 | 合计 | 95 | 45,377,191.77 |